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怎么填報增值稅納稅申報表(納稅申報表填寫辦法 如何填報增值稅申報表)

2022-09-06 03:25:00 滾動新聞 來源:
導(dǎo)讀 今天小編來給大家分享一些關(guān)于納稅申報表填寫辦法 如何填報增值稅申報表 方面的知識吧,希望大家會喜歡哦 1、為了表達得更通俗易懂,就

今天小編來給大家分享一些關(guān)于納稅申報表填寫辦法 如何填報增值稅申報表 方面的知識吧,希望大家會喜歡哦

1、為了表達得更通俗易懂,就以一個例子來說明

2、首先,請看第一個空格1786.41怎么算的

3、本期應(yīng)納稅額

方法/步驟

為了表達得更通俗易懂,就以一個例子來說明:假如我手上剛好有兩張發(fā)票,一張是自開發(fā)票含稅金額240,另一張是代開發(fā)票含稅金額1600。稅點是3%。是納稅申報表,沒有打勾的在一般情況下來說是不用填的,現(xiàn)在我來講講需要填的部分

首先,請看第一個空格1786.41怎么算的,項目是:應(yīng)征增殖稅不含稅銷售額,計算出240+1600=1840(含稅),1840/(1+3%)=1840/1.03=1786.41,本年累計就是1786.41+上個月的累計就OK了,接著下一行的1553.4,就是填代開不含稅銷售額 1600/(1+3%)=1553.40 ,本年累計同上,1553.4加上上月累計

本期應(yīng)納稅額:1786.41*0.03=53.59 本年累計同上。本期應(yīng)納減增額也是53.59 ,因為新規(guī)定,小規(guī)模企業(yè)不含稅收入不超過20000,免征增值稅,顯而易見,我們的不含稅才1786.41,所以可以減免原先本期預(yù)繳的這一行本應(yīng)填代開稅額1553.4*0.03=46.6 之前是因為要先預(yù)繳才開代開,現(xiàn)在沒超過填 0 就可以了啦。本期應(yīng)補(退)稅額自然也是 0

本文到此結(jié)束,希望對大家有所幫助。


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