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差旅費(fèi)是什么會計分錄(差旅費(fèi)的會計分錄 差旅費(fèi)的會計分錄怎么做)

2022-06-04 16:35:47 問答百科來源:
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當(dāng)前大家對于差旅費(fèi)的會計分錄 差旅費(fèi)的會計分錄怎么做都是頗為感興趣的,大家都想要了解一下差旅費(fèi)的會計分錄 差旅費(fèi)的會計分錄怎么做,那么小美也是在網(wǎng)絡(luò)上收集了一些關(guān)于差旅費(fèi)的會計分錄 差旅費(fèi)的會計分錄怎么做的一些信息來分享給大家,希望能夠幫到大家哦。

1、

  報銷差旅費(fèi)會計分錄:1、沒有向公司借錢,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi);貸:現(xiàn)金。2、向公司借錢,全部花完,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi);貸:其他應(yīng)收款。有剩余現(xiàn)金,借:現(xiàn)金,管理費(fèi)用-差旅費(fèi);貸:其他應(yīng)收款。補(bǔ)款時,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi);貸:現(xiàn)金,其他應(yīng)收款。差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

  報銷范圍

  1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的費(fèi)用支出,包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。

  2、一般情況下,單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了,或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。

  3、至于外地餐券不能計入差旅費(fèi)中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

  差旅費(fèi)開支范圍包括:城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括:出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

  報銷原則

  1、差旅費(fèi)必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支,超預(yù)算不得開支。

  2、員工出差必須事前提出書面申請,填制出差申請單,經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的,一律不予報銷。

  3、員工出差途中,因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點(diǎn),經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后,其增加的行程作為另一次出差時間,與原出差時間不連續(xù)計算;

  4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費(fèi)報銷管理制度(管字007)。

  報銷流程

  1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單--直屬上級審查分管副院長核準(zhǔn)財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

  2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

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